|
|
Faktúra |
62/2018
|
pomôcky pre SZP
|
132,90 |
s DPH |
O16/2018
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O30/2018
|
výučbové dvd
|
492,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
euroDIDACTsk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
výučbové dvd
|
492,00 |
s DPH |
O30/2018
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
euroDIDACTsk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Odpadkové koše do exteriéru-areál školy
|
304,80 |
s DPH |
O12/2024
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O27/2018
|
pomôcky pre SZP
|
73,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Insgraf, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
pomôcky pre SZP
|
73,00 |
s DPH |
O27/2018
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Insgraf, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
prenájom motorového vozidla
|
67,50 |
s DPH |
Nájomná zmluva
|
prenájom motorového vozidla
|
15.03.2018 |
|
|
|
SEZ Krompachy, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
elektrina 2/2018 MŠ
|
109,98 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve 5100952179S/2017
|
14.03.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
elektrina 2/2018q
|
961,90 |
s DPH |
Dodatok č. 1
|
k zmluve 5100952179S/2017
|
14.03.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
16.03.2018 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
k zmluve o nájme nebytových preistorov - MJ
|
1,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Mesto Krompachy, |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
činnosť technika PO, BOZP a BTS za 01/2024
|
132,00 |
s DPH |
Dodatok č. 2
|
k zmluve o poskytovaní služieb
|
05.02.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
farebné tričká do MŠ
|
175,50 |
s DPH |
O26/2018
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Ing. Zuzana Benková |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
poplatok za komunálne odpady
|
295,20 |
s DPH |
6/2012/VŽPaTS
|
Dohoda o počte a veľkosti zberných nádob
|
12.03.2018 |
|
|
|
Mesto Krompachy, |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
internet klasik
|
13,24 |
s DPH |
1000007613
|
Zmluva o pripojení
|
12.03.2018 |
|
|
|
netIQ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
záloha na plyn MŠ
|
311,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Mesto Krompachy, |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O23/2018
|
kancelárske potreby
|
858,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
Jenčík Peter SooF |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O24/2018
|
pomôcky pre žiakov v HN
|
215,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
SooF, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
pomôcky pre žiakov v HN
|
215,80 |
s DPH |
O24/2018
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
SooF, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
kancelárske potreby
|
858,70 |
s DPH |
O23/2018
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Jenčík Peter SooF |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
CD prezentácie I-IV - MŠ
|
79,60 |
s DPH |
O6/2018
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Microitem, v.o.s. |
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy |
Mgr. Dagmar Lučanská |
riaditeľka školy |
|
08.03.2018 |